来源:新浪财经-鹰眼工作室
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月9日,戴维医疗发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。
报告显示,公司2024年全年营业收入为5.27亿元,同比下降14.76%;归母净利润为5726.33万元,同比下降61.21%;扣非归母净利润为5219.72万元,同比下降59.39%;基本每股收益0.2元/股。
公司自2012年4月上市以来,已经现金分红13次,累计已实施现金分红为3.16亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.87元(含税)。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对戴维医疗2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为5.27亿元,同比下降14.76%;净利润为5726.33万元,同比下降61.21%;经营活动净现金流为9386.68万元,同比下降30.57%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入下降。报告期内,营业收入为5.3亿元,同比下降14.76%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 5.06亿 | 6.18亿 | 5.27亿 |
营业收入增速 | 6.73% | 22.18% | -14.76% |
• 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为0.6亿元,同比大幅下降61.21%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
归母净利润(元) | 9735.86万 | 1.48亿 | 5726.33万 |
归母净利润增速 | 21.39% | 51.62% | -61.21% |
• 扣非归母净利润大幅下降。报告期内,扣非归母净利润为0.5亿元,同比大幅下降59.39%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
扣非归母利润(元) | 7944.14万 | 1.29亿 | 5219.72万 |
扣非归母利润增速 | 19.21% | 61.78% | -59.39% |
• 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为1亿元、1.5亿元、0.6亿元,同比变动分别为21.39%、51.62%、-61.21%,净利润较为波动。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净利润(元) | 9735.86万 | 1.48亿 | 5726.33万 |
净利润增速 | 21.39% | 51.62% | -61.21% |
结合经营性资产质量看,需要重点关注:
• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期年报,应收账款/营业收入比值分别为3.37%、3.85%、5.01%,持续增长。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
应收账款(元) | 1703.86万 | 2382.46万 | 2642.3万 |
营业收入(元) | 5.06亿 | 6.18亿 | 5.27亿 |
应收账款/营业收入 | 3.37% | 3.85% | 5.01% |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为56.47%,同比下降1.88%;净利率为10.87%,同比下降54.49%;净资产收益率(加权)为4.91%,同比下降63.17%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为58.55%、58.2%、56.47%,变动趋势持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售毛利率 | 58.55% | 58.2% | 56.47% |
销售毛利率增速 | -4.9% | -0.61% | -1.88% |
• 销售净利率较为波动。报告期内,公司一季度至四季度的销售净利率分别为24.53%、-7.03%、-1.79%、-4.85%,同比变动分别为-22.57%、154.57%、-17.43%、68.21%,销售净利率较为波动。
项目 | 20240331 | 20240630 | 20240930 | 20241231 |
销售净利率 | 24.53% | -7.03% | -1.79% | -4.85% |
销售净利率增速 | -22.57% | 154.57% | -17.43% | 68.21% |
• 销售净利率大幅下降。报告期内,销售净利率为10.87%,同比大幅下降54.49%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售净利率 | 19.24% | 23.87% | 10.87% |
销售净利率增速 | 13.73% | 24.09% | -54.49% |
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为4.91%,同比大幅下降63.17%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净资产收益率 | 9.55% | 13.33% | 4.91% |
净资产收益率增速 | 14.51% | 39.58% | -63.17% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为17.15%,同比增长11.86%;流动比率为3.88,速动比率为3.1;总债务为281.31万元,其中短期债务为281.31万元,短期债务占总债务比为100%。
从财务状况整体看,需要重点关注:
• 流动比率持续下降。近三期年报,流动比率分别为5.22,5.03,3.88,短期偿债能力趋弱。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
流动比率(倍) | 5.22 | 5.03 | 3.88 |
从短期资金压力看,需要重点关注:
• 现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为3.83、3.42、2.91,持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
现金比率 | 3.83 | 3.42 | 2.91 |
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 其他应收款/流动资产比值持续增长。近三期年报,其他应收款/流动资产比值分别为0.11%、0.33%、0.41%,持续上涨。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
其他应收款(元) | 99.27万 | 325.3万 | 366.56万 |
流动资产(元) | 9.23亿 | 9.92亿 | 9.02亿 |
其他应收款/流动资产 | 0.11% | 0.33% | 0.41% |
从资金协调性看,需要重点关注:
• 经营活动无法满足资本性支出资金需求,融资渠道趋紧。报告期内,经营活动净现金流与投资活动净现金流之和为-1.7亿元,筹资活动净现金流为-0.6亿元,经营活动无法覆盖投资资金需求,融资渠道趋紧。
项目 | 20241231 |
经营活动净现金流(元) | 9386.68万 |
投资活动净现金流(元) | -2.63亿 |
筹资活动净现金流(元) | -5686.01万 |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为20.98,同比下降30.68%;存货周转率为1.34,同比下降21.26%;总资产周转率为0.38,同比下降19.58%。
从经营性资产看,需要重点关注:
• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期年报,应收账款/资产总额比值分别为1.36%、1.73%、1.87%,持续增长。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
应收账款(元) | 1703.86万 | 2382.46万 | 2642.3万 |
资产总额(元) | 12.53亿 | 13.74亿 | 14.1亿 |
应收账款/资产总额 | 1.36% | 1.73% | 1.87% |
从长期性资产看,需要重点关注:
• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为1.7亿元,较期初增长218.32%。
项目 | 20231231 |
期初在建工程(元) | 5395.33万 |
本期在建工程(元) | 1.72亿 |
• 在建工程超过固定资产。报告期内,在建工程为1.7亿元,固定资产为1.6亿元,在建工程超过固定资产。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
在建工程(元) | 816.18万 | 5395.33万 | 1.72亿 |
固定资产(元) | 1.65亿 | 1.54亿 | 1.6亿 |
• 长期待摊费用较期初变动较大。报告期内,长期待摊费用为0.1亿元,较期初增长66.95%。
项目 | 20231231 |
期初长期待摊费用(元) | 813.4万 |
本期长期待摊费用(元) | 1357.96万 |
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